Stabilne wyniki, wzrost inwestycji, większa niezawodność dostaw energii - Grupa Energa podsumowała I kwartał
Należy do:
Pomimo zmieniających się warunków rynkowych Grupa Energa zanotowała stabilne wyniki finansowe. W I kwartale Grupa wypracowała 2 621 mln zł przychodów. EBITDA wyniosła 645 mln zł. Jednorazowe odpisy na kwotę 305 mln zł brutto miały wpływ na zysk netto, który wyniósł 11 mln zł. Przed odpisami wynik netto ukształtował się na poziomie 290 mln zł.
Grupa Energa odnotowała w I kwartale 2016 roku przychody na poziomie 2 621 mln zł wobec 2 913 mln zł w analogicznym okresie ub. r. EBITDA wyniosła 645 mln zł i była niższa o 7 proc. w stosunku do wyniku sprzed roku. Na poziom zysku netto, który wyniósł 11 mln zł, wpływ miało rozpoznanie odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych. Zdarzenie, które jednorazowo obniżyło wynik operacyjny o 305 mln zł, a zysk netto o 279 mln zł netto, ma jedynie charakter księgowy i nie wpływa na sytuację finansową i płynność Grupy.
- Zmieniające się warunki rynkowe, w tym związane z regulacjami prawnymi, stanowią wyzwanie dla całego sektora energetycznego. Tym bardziej cieszy nas stabilna sytuacja Grupy. Świadczą o tym nie tylko jej wyniki finansowe, lecz także odnotowany w minionym kwartale wzrost inwestycji o 42 procent, a także poprawa niezawodności dostaw energii, co znajduje potwierdzenie w skróceniu czasu awarii o ponad 70 procent, a ich liczby - o ponad połowę. Na uwagę zasługuje także wzrost wolumenu sprzedanej energii o 14 proc., a dystrybuowanej - o 3 procent - podkreśla Dariusz Kaśków, prezes zarządu Energa SA.
Wyniki w poszczególnych obszarach działalności:
Segment Dystrybucji - kluczowy dla Grupy obszar pomimo mniej sprzyjających warunków rynkowych i regulacyjnych w I kwartale utrzymał wynik EBITDA na zeszłorocznym poziomie 499 mln zł. Na rezultaty pozytywny wpływ miał wzrost wolumenu dystrybuowanej energii o 3 proc., przy jednoczesnym spadku średniej stawki sprzedaży usług dystrybucyjnych (efekt niższej taryfy obowiązującej w 2016 roku). Negatywny wpływ miały także niższe niż w poprzednim roku przychody z tytułu opłat przyłączeniowych.
Segment Sprzedaży – wypracował wynik EBITDA na poziomie 28 mln zł wobec 49 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. Główną przyczyną spadku jest niższa marża na energii elektrycznej, co jest przede wszystkim efektem nieujętych w procesie kontraktacji sprzedaży kosztów białych certyfikatów (obowiązek na 2016 rok został przedłużony dopiero pod koniec grudnia 2015 roku). Jednocześnie Segment konsekwentnie rozwija działalność handlową w obszarze gazu. Nastąpił dziesięciokrotny wzrost wolumenu (z 67 GWh w I kwartale 2015 roku do 671 GWh w I kwartale bieżącego roku, co spowodowało wzrost marży na sprzedaży gazu o 6 mln zł w ujęciu rok do roku.
Segment Wytwarzania - EBITDA wyniosła 133 mln zł wobec 153 mln w I kwartale ub. r. Biorąc pod uwagę niższy o 0,2 TWh wolumen produkcji energii oraz redukcję wsparcia zielonymi certyfikatami dla EW Włocławek i współspalania biomasy są to solidne rezultaty. Odpowiedzią na niesprzyjające otoczenie było obniżenie kosztów paliw do produkcji – wydatki na węgiel i biomasę zostały zmniejszone o 50 mln zł wobec I kwartału 2015 roku co z jednej strony było efektem spadających wolumenów produkcji, zmiany miksu paliwowego (odejście od droższej biomasy), a zdrugiej niższych kosztów jednostkowych zakupu węgla.
Wpływ odpisu aktualizującego wartość niefinansowych aktywów trwałych w wysokości 305 mln zł na zysk netto wyniósł 279 mln zł.
Więcej klientów biznesowych, więcej sprzedanej energii
Całkowita moc wytwórcza zainstalowana w Grupie Energa na koniec I kwartału 2016 roku wyniosła 1,31 GWe. Grupa wytworzyła 1,0 TWh energii elektrycznej brutto wobec 1,2 TWh w analogicznym okresie ub. r. Spadek wynika głównie z niższej produkcji opartej o węgiel w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na pracę na rzecz Operatora Sieci Przesyłowej w Elektrowni w Ostrołęce oraz remontem kapitalnym jednego z bloków. Ze względu na ograniczone w ustawie o OZE wsparcie dla źródeł współspalających biomasę oraz trwające dostosowanie instalacji dedykowanej, w I kwartale br. Grupa nie produkowała energii z tego źródła. Dodatkowo ze względu na warunki pogodowe niższa była produkcja z farm wiatrowych.
W I kwartale 2016 roku wzrosła produkcja ciepła o ok. o 7%, co wynikało ze wzrostu zapotrzebowania na rynkach lokalnych.
O 3 proc. wzrósł wolumen energii elektrycznej dostarczonej przez Energa-Operator - wyniósł on 5,6 TWh, wobec 5,5 TWh energii przesłanej w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła 4,9 TWh i była o 14 proc. wyższa niż w I kwartale ub. r. – to głównie efekt wzrostu sprzedaży detalicznej dzięki pozyskaniu szeregu nowych odbiorców w segmentach klientów strategicznych, biznesowych i instytucji publicznych. Natomiast w efekcie spadku sprzedaży energii na rynku hurtowym łączny wolumen sprzedanej energii w pierwszych 3-ech miesiącach roku był o 13 proc. niższy niż w tym samym okresie 2015 roku.
Inwestycje - znaczna poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej
Na koniec I kwartału br. wskaźniki ciągłości zasilania okazały się istotnie lepsze niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Średni czas awarii na odbiorcę (wskaźnik SAIDI) skrócił się o prawie 70 proc. (wyniósł 25,5 min. wobec 88,1 min. w analogicznym okresie ub. r.) Średnia częstotliwość przerw w dostawach prądu na odbiorcę (wskaźnik SAIFI) obniżyła się o ponad połowę z 0,9 do 0,4. Poprawa wynika zarówno z faktu, iż w I kwartale tego roku nie było awarii masowych, takich jak te spowodowane w analogicznym okresie ub. r. orkanem Feliks, jak również z konsekwentnej polityki inwestycyjnej w modernizację sieci. Poprawę niezawodności dostaw energii widać również na przestrzeni ostatnich kilku lat: w porównaniu do pierwszych 3 miesięcy 2013 roku, w minionym kwartale tego roku średni czas awarii na odbiorcę skrócił się o 14,2 min, czyli o 36 proc., natomiast średnia częstotliwość awarii na odbiorcę obniżyła się z poziomu 0,53 do 0,4.
W I kwartale łączne wydatki inwestycyjne Grupy wyniosły 381 mln zł i były o 42 proc. wyższe niż w pierwszych 3 miesiącach poprzedniego roku. Ponad 70 proc. tej kwoty, czyli 269 mln zł, to nakłady w Segmencie Dystrybucji. W ich wyniku:
- przyłączono 7,4 tys. nowych klientów,
- wybudowano i zmodernizowano 741 km linii średniego oraz niskiego napięcia,
- przyłączono do sieci 55 MW nowych źródeł OZE.
W Segmencie Wytwarzanie kontynuowany był remont generalny i dostosowanie do wymogów środowiskowych kolejnego bloku w Elektrowni w Ostrołęce. Na końcowym etapie są prace związane z oddaniem do eksploatacji farmy wiatrowej Parsówek o mocy 26 MW – w I kwartale otrzymała ona koncesję Urzędu Regulacji Energetyki.